会计,对方开的增值税发票,我可以不抵扣吗?当做普通的发票可不可以。还是专用的必须抵扣

kuaidi.ping-jia.net  作者:佚名   更新日期:2024-07-04
会计,对方开的增值税发票,我可以不抵扣吗?当做普通的发票可不可以。还是专用的必须抵扣

如果你是一般纳税人,对方开的专用发票你应该抵扣,如果你不抵,最好还是先作进项,再作进项税转出好些,发票还是拿去认证,因为现在发票是联网的,对方开出来如果你未认证抵扣,比对就会出问题
你不想抵扣就直接叫他开增值税普通发票就可以了,这样就直接不抵扣了

对方开的增值税专用发票可以选择不抵扣当成本发票使用,最好是勾选认证后转出,不认证会在发票系统中形成滞留票,大量滞留票税务局系统会预警。

增值税专票可以不抵扣的,但要认证,自己做会计分录转入费用:
借:商品库存(或者费用)-xxx商品
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应付账款-xxx公司
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
商品库存(或者费用)做价税合计。

  • 对方开具给我的发票我不认证可以入账吗?
    答:对方开具给我的发票我不认证也是可以入账.一、增值税认证期限取消了,既可以在本月入账,也可以在认证后再入账.二、如果你单位是核定征收方式,认证前入账或认证后入账都没有什么影响.三、如果你单位是查账征收方式,认证没有跨年度的话,认证前入账或认证后入账都没有什么影响.但是,如果认证跨年度了,不管...
  • 会计,对方开的增值税发票,我可以不抵扣吗?当做普通的发票可不可以。还是...
    答:对方开的增值税专用发票可以选择不抵扣当成本发票使用,最好是勾选认证后转出,不认证会在发票系统中形成滞留票,大量滞留票税务局系统会预警。
  • 会计,对方开的增值税发票,我可以不抵扣吗?当做普通的发票可不可以。还是...
    答:如果你是一般纳税人,对方开的专用发票你应该抵扣,如果你不抵,最好还是先作进项,再作进项税转出好些,发票还是拿去认证,因为现在发票是联网的,对方开出来如果你未认证抵扣,比对就会出问题 你不想抵扣就直接叫他开增值税普通发票就可以了,这样就直接不抵扣了 ...
  • 收到增值税普通发票可以不入账吗?求解
    答:可以,通过“未发生销售行为的不征税项目”开具的增值税普通发票,无需申报,不填入增值税纳税申报表。比如预付卡的销售,购入预付卡时,作预付账款,到实际使用时,就可以记入相关成本费用。而以房地产开发企业可在完成房地产项目销售后,不必冲销原已开具的编码为“未发生销售行为的不征税项目”的预收房...
  • 收到对方开的增值税发票不抵扣可以吗
    答:收到对方开具的增值税专用发票,可以不抵扣进项税额,但是,应该进行认证。因为如果不认证,就会在税局的系统中形成滞留票,税局可能会进行核查。
  • 我单位是学校可以收对方开具的增值税专用发票吗
    答:不可以,增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的,只限于增值税一般纳税人领购使用的,既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明;是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票,学校不属于一般纳税人。(1)增值税专用发票是商事凭证,...
  • 购买货物,对方开具增值税专用发票,可以现金付款给对方吗
    答:对方开具增值税专用发 票,建议转账支付货款,避免虚开增值税专用发 票的风险。《国家税务总局关于纳税人对外开具增值税专用发 票有关问题的公告》(国家税务总局公告2014年第39号)规定同时符合以下三种情形,不属于对外虚开增值税专用发 票,虽然没有对增值税发 票上的银行账户提出要求,但在...
  • 我是新手出纳,关于增值税发票的问题
    答:你不是会计的话,不要随便处理这种发票 所有的结算发票都应该在收到的时候及时交给会计 特别是增值税发票。发票有有效期的,超过有效期会造成税款损失。增值税专用发票,购货方会收到两联,一联为发票联,用来证明采购资产价值入账。这种发票应该在当月入账税务方才认可 另一联是抵扣联,可直接用来抵扣...
  • 对方开过来的普通发票,我们单位可以不入账吗?
    答:发票都是要入账的,除非你公司不支付这笔钱。或者你公司用现金方式付款,用其他的发票冲抵入账。交定额税就不存在做账了,每月知道收入即可。对开票方没有影响,他们有票做账的。.求高人指教一:发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计...
  • 别人开给我的增值税发票,我该怎么处理。
    答:首先,要清楚对方是开过来啥。如果是材料或者商品,会计上处理:借:材料或者库存商品1000 应交税费-应交增值税-进项税 170 贷:银行存款或现金 1170(如果对方开给你的是费用性质的发票,或者你拿该物品用于消费或赠予那么处理是这样:借:管理费用或销售费用(要跟二级科目) 1000 应交税费-应交...