上月收入,由于发票不够未开票,算在未开票收入已经缴增值税,这月开票怎么调整?

kuaidi.ping-jia.net  作者:佚名   更新日期:2024-07-04
上月做的未开票收入,本月开票了 但是税率本月税务局调整低了,这该怎么冲..

上个月的未开票收入仍然在未开票收入那里冲负数,新调低税率的开票正常提现在金税开票系统的开票销售收入里。

正常报税啊,本月开具发票的收入是要如实填写的,申报时会和金税系统比对,对上个月有部分收入客户这个月才要求开票的,上月如已经作未开票收入了,本月开票收入正常作,同时在本月未开票收入中作同样的负数冲减即可。

这个月在申报时,将其在未开票收入中调整。
比如,本月未开票收入10000元,上月未开票本月开票的2000元,则本月申报未开票收入8000元(如不够抵,允许出现负数,比如退货)

  • 一般纳税人销售收入不开发票可以吗,因为购货方不需要发票。怎么做会计处...
    答:正规做法:无论你是否为一般纳税人,你方销售货物取得的收入无论是否开具正式发票都应申报纳税,未开具发票的可在申报表未开票收入列填报缴纳。逃税做法:既然对方单位不要求你开具发票,而且你的进项税额不够抵扣这些收入,你也不想缴纳税款你可以如下方法处理:第一种情况:本次收入以现金形式完成,那么...
  • 一般纳税人销售收入不开发票可以吗,因为购货方不需要发票。怎么做会计处...
    答:不开票可以,但是你们在纳税申报的时候要做无票收入申报,税金不能少,否则税务局会认定你们偷税漏税。会计处理照常,没发票用收据之类的也可以,税金要照常计提。
  • ...11月预收6万多货款,12月发出商品,由于发票不够,这样要如何做分录呢...
    答:11月预收时:借:银行存款 贷:应收帐款-X公司 12月按开出的发票金额入账并冲减X公司应收账款 借 应收账款-X公司 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)没有开票的商品暂不入账,在备查账上登记,等开出发票后再入账,同样是冲减X公司应收账款 ...
  • 本月收款200元,发票少开了20元,少开的要下月补开,怎么做帐?_百度知 ...
    答:1、如题所述内容不够具体,难以提供确切答复,如下意见给予提问者参考;2、假设销售方(收款方)本月收款200元所对应的业务已满足确认收入的条件,那么该少开票的差异应视作未开票收入处理,在会计处理上,本月确认收入的会计分录如下:借:银行存款/库存现金 200 贷:主营业务收入/其他业务收入 200/(...
  • 商品未开票退回如何做账务处理
    答:商品未开票退回如何做账务处理 按自己的原始凭单做为记账依据即可.以前有收入都是填在未开票收入里,现在退货了,自然是减当月的未开票收入,如果不够减,就以负数来显示.不要和开票的相混了,只要是真实的就没关系了.《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第三十三条规定,对销售收入的确定是:采取预收...
  • 你好,第一次领购发票,但没有开过票,是不是也要在征期抄税,报税呢?
    答:在税局第一次领发票回来,是不是一定要读入呢? 最好是回来就读入,等到开票时读入也可以。有的企业忘了读入,下月初抄税时忘记了,抄不了税。我已报完上月税了,但是我这个月又开票了,后面发现发票不够,现在要去领购发票,是不是先抄税再清卡就OK 没错,先在自己电脑上抄税,本月已经...
  • 税务征收额提到十万,那么一个月开票没超过十万真的不用交任何费用...
    答:不是。1.十万只是增值税起征点,还有别的税种。增值税的应税收入没达到10万,免征。另外,收入分为开票和未开票,开票+未开票的合计不够10万才免征。不是只有开发票才缴纳税,未开的也应该计入收入中并如实申报。2.如果有利润,企业所得税还是要缴纳的。如果涉及消费税,消费税也需要缴纳。签订了...
  • 进项票是什么意思
    答:问题四:进项是什么意思 进项发票不够就代表要交多税了,当月应交增值税=当月不含税销项-当月不含销进项-上月留抵。举例:当月含税销项20万,上月有含税5万材料票未用,那么当月要准备多少材料票呢?假设是一般纳税人,进销票以17%为例 (1)先将含税价转为不含税价:销项200000不含税是...
  • ...经常会出现发票不够的情况,而无法给客户开具发票,请问这是什么意思...
    答:发票不是无限量供应的,每个月公司从税务局可以领购的发票数量是有限制的,小公司可以领购的数量经常是很有限的,所以就会出现不够开的情况,这时候可以向税务局申请增加数量。
  • 增值税专用发票不够用该怎么办??
    答:重新核定申请。纳税人申请重新核定其使用的发票种类、单次(月)领用数量的,持税务登记证件、经办人身份证明,到主管国税机关领填《纳税人领用发票票种核定表》,办理发票领用手续。增值税一般纳税人需要重新核定其使用的增值税专用发票最高开票限额的,到主管国税机关领填《税务行政许可申请表》、《增值...